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审计专员|昆明德爱科技有限公司

1年工作经验以上 /2019-01-23 / ¥3500-5000

岗位职责:1、制订并实施公司内部审计工作年度计划;2、负责梳理及优化公司业务流程,制定及完善内部控制制度,并对内部控制制度进行审计及评价工作;3、具体开展公司各项流程的调研与梳理工作,编制标准流程文档

审计专员|重庆长安跨越车辆有限公司

3年工作经验以上 /2019-01-23 / ¥5000-10000

1、识别评估经济运行中的财务风险和管理风险,并牵头制定对应措施,推动整改;2、负责建立并完善公司财务内控体系、制度、流程及评价标准;3、负责组织财务内控自查,实施财务监督审计,跟踪整改情况;4、负责对

内控审计专员|东航金控有限责任公司

工作经验不限 /2019-01-23 / ¥4500-6000

主要工作内容:1、 负责定期开展公司及下属公司内控评价工作并撰写报告;2、参与公司全面风险管理工作,包括但不限于风险识别、分析、评估等工作,并撰写报告。3、负责对下属公司高级管理人员经济责任

审计专员/助理|华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)新疆华西分所(中审华寅五洲会计师事...

工作经验不限 /2019-01-23 / 面议

岗位职责:主要负责企业价值评估、单项资产评估业务 任职资格:工程造价预算、工民建、基建、设备工程、资产评估、土木工程、电气工程、自动化、会计电算化等相关专业、专科及以上学历,应届毕业生,实习生均可、有

审计|广州怡城物业管理有限公司杭州分公司

3年工作经验以上 /2019-01-23 / ¥8333-12500

1、制订公司内部审计制度和流程,制定年度、季度和月度审计计划;2、按照审计计划,制订具体项目审计方案,实施内控审计或其他专项审计工作(管理审计、经济责任审计、内控审计、财务审计等);3、参与现场审计,

审计法务中心总经理|四川恒邦天府集团有限公司

8年工作经验以上 /2019-01-23 / ¥41666-66666

岗位职责:1、统筹集团审计法务中心工作,完善部门管理制度和流程,构建和完善集团风险评估和管控体系;2、组织制定、完善公司审计制度、工作规划和审计计划;3、 全面负责财务审计、工程审计、经济责任审计等相

审计|必普电子商务集团股份有限公司

工作经验不限 /2019-01-23 / ¥6000-8000

1、日常财务核算、会计凭证、出纳、税务工作的审核;2、研究制定会计政策和操作指导,调整会计准则;3、审核公司财务报表、核对关联往来,合并报表并进行财务分析;4、根据投资者要求,对外提供财务月报、季报和

审计专员|九如城养老产业集团

工作经验不限 /2019-01-23 / ¥4000-6000

岗位职责:  1. 根据公司年度审计计划,对各城市公司、各部门日常运营进行专项审计;  2. 根据审计记录、审计证据,编写审计工作底稿并提出初步审计意见和建议,进而编制审计报告;&

审计副部长/部长|上海司太立制药有限公司

5年工作经验以上 /2019-01-23 / ¥12500-20833

要求:1、学历及专业要求:全日制本科及以上,财务会计、经济学、金融、审计、法律等相关专业;2、从事专业年限:六年以上财务或审计经验,具备良好的审计、财务、管理、法律等知识背景;3、具有全面的财务管理、

审计|北京紫竹慧建设服务股份有限公司

工作经验不限 /2019-01-22 / ¥4000-8000

岗位职责:一、审核公司及下属机构费用的合理性并测算其占比二、通过测算分析,实现精细化管理三、控制企业成本并提出合理化建议   任职要求:一、财务相关专业大专以上学历二、有

审计|北京创盛会计师事务所

1年工作经验以上 /2019-01-22 / ¥7000-10000

岗位职责:1、参与执行各类型审计业务,完成审计资料的收集、整理、建档工作;2.编写审计报告,提出处理意见和建议;3.协助经理完成重大项目的审计工作,并能独立承担中小型项目的审计工作;4.负责利用审计方

审计专员|广州洪森科技有限公司

1年工作经验以上 /2019-01-22 / ¥6001-8000

岗位职责:1、负责对总公司及子公司进行财务审计、经营管理审计,对审计过程中发现的问题提出整改意见并监督落实、后续跟踪;2、负责对总公司、分子公司、项目部财务预算执行情况及财务收支情况进行审计;3、负责

审计副部长|远大科技集团

5年工作经验以上 /2019-01-22 / ¥10000-20000

岗位职责:1、年度审计工作计划制定,组织专项审计(财务收支、成本、资产、采购审计等)计划、实施方案编写,内控及实质性审计;2、负责审计活动开展,监督审计报告执行情况并协调各部门落实整改措施;3、负责部

审计部经理|湖南耐普泵业股份有限公司

5年工作经验以上 /2019-01-22 / ¥10001-15000

岗位职责:1、负责公司审计制度和规范的建立;2、负责年度审计工作的策划和日常审计工作的开展;3、监控和检查财务、工作流程运行情况,及时对风险进行防控和改进;4、分析企业运行状况为公司决策提供决策依据和

审计|广东天元实业集团股份有限公司

2年工作经验以上 /2019-01-22 / ¥5000-7000

1、2年以上财务或审计工作经验(有大型企业从事内审工作经验者优先); 2、思维灵活、有较强的逻辑性,做事有条理; 3、需恪守职业道德,无不良记录; 4、持有效

审计监察部副部长|通号工程局集团建设工程有限公司

3年工作经验以上 /2019-01-22 / ¥8001-10000

1、本科及以上学历,审计、法律相关专业,三年以上财务或审计经验,中级会计师或审计师,熟悉内部审计程序、内部控制流程和公司治理规范;2、公正、廉洁、大度、高度的工作热情、责任感、事业心、团队合作精神,良

审计监察主管|北京动力源科技股份有限公司

3年工作经验以上 /2019-01-22 / ¥8000-15000

工作职责(必填):岗位1(偏财务)1拟定审计计划,编制常规审计方案和专项审计方案及具体审计策略2负责调查、核实审计事项,搜集审计证据,完成各类审计工作3负责审计工作的质量控制,复核工作底稿4按照审计档

审计专员|常州市曙光车业有限公司

3年工作经验以上 /2019-01-22 / ¥4000-6000

1、负责对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。2、 协助总经办对公司内部各部门的工作实施审计。3、 负责做好有关涉及资料的原始调查收集、整理、建档工作,按照规定保守秘密。 

审计专员|青岛中仁健康产业集团有限公司

2年工作经验以上 /2019-01-22 / ¥4000-7000

岗位职责:1、实施内部审计工作,侧重于内控方面;2、对集团各子公司经营业绩,内控制度进行有效监督;3、监督、检查预(决)算执行力及控制;任职资格:1、本科以上学历,年龄25-35岁,学审计、会计相关专

审计专员|广东金达五金制品有限公司

2年工作经验以上 /2019-01-22 / ¥3000-4500

1.年龄:25-35岁,男女不限2.专业;会计,审计专业3.学历:大专以上4.经验:二年以上会计工作经验,条件适合可适当放宽5.工作内容:(1)财务数据的审核:(2)直营,超市往来数据审核:(3)外出

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